這近些年來高新技術企業成為科技創新的主力軍,不僅可以享受著稅收優惠,還能通過入駐地方返稅園區,申請企業稅收返稅政策合規減輕增值稅和企業所得稅的稅負壓力,最高可獲得繳納稅款的地方留存部分的80%返稅,所以2025年對于我們高新技術企業來說,合理利用這些優惠政策,可以很大程度上提高我們企業的發展競爭力,下面跟智小賬一起來具體了解一下高新技術企業返稅政策吧!
高新技術企業返稅政策:
高新技術企業返稅政策其實就是我們經常聽說的“有限公司返稅政策”也就是通過入駐地方返稅園區,合規經營交稅后,園區會將企業繳納的稅款的地方留存部分的稅款按比例返還給企業作為獎勵,高新技術企業返稅政策一般都在經濟園區或產業聚集區,主要是用來吸引企業入駐、拉動地方園區經濟發展!
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以智小賬合作的一家年納稅1000萬元的科技公司為例:
1、增值稅(稅率9%)繳納90萬元,其中上交50%(45萬),地方留存50%(45萬),園區承諾的返稅比例為地方留存的80%,企業一共可以獲得36萬元的稅收返稅到賬!
2、企業所得稅(稅率15%)繳納150萬元,地方留存40%(60萬),同樣按80%比例,就可以獲得48萬的稅收返還。
高新技術企業返稅政策的優勢:
1、經認定的高新技術企業,企業所得稅稅率從25%降至15%。例如:企業利潤5000萬元,原本需繳納1250萬元稅款,獲得稅收返稅500萬元,實際只需要繳納750萬的稅款。
2、高新技術企業還可以疊加研發費用加計扣除,成本翻倍抵扣未形成無形資產的研發費用,可按實際發生額的100%加計扣除,這對軟件開發、生物醫藥等研發型的企業非常友好。
3、2025年新政策可以返稅地方留存部分的80%,對比其他行業的返稅政策一般高個10%左右。

高新技術企業申請返稅政策實踐流程:
一、選擇優質返稅園區:
1、因為我們獲得的返稅主要是地方留存部分的稅款,所以我們在選擇返稅園區的時候需要注意看留存比例,優先選擇一級財政園區(如江蘇、重慶),避免稅款被市級、區級層層截留。
2、除了留存比例和返稅比例以外,我們還需要注意返稅兌現到賬的周期,一般優質園區實行“當月納稅、次月返還”,普通園區按季度返還,需在協議中明確到賬時間,避免被園區拖延返稅。
二、選擇適合企業的入駐園區的方式:
1、如果我們企業的業務對于公司沒有要求,那么我們就可以在返稅園區內注冊新的公司作為子公司,一般來說1周就可以完成注冊,日常經營的風險也比較低,無需實體辦公,3天完成備案!
2、如果我們是納稅大戶,或者是企業的業務對公司有一定的要求,我們還可以遷移公司到返稅園區。
3、入駐返稅園區需要提前準備好相關的申請材料一般為:營業執照、完稅憑證、銀行開戶許可證。特殊行業可能還需要準備研發費用輔助賬、知識產權證書、高新技術產品收入證明。
三、在園區內完稅后提交稅收返稅申請:
1、登錄地方電子稅務局,上傳掃描件,也可以攜帶原件至園區招商服務中心辦理,可以通過電子稅務局“退稅記錄查詢”或聯系園區客服。
2、如果自己對高新技術企業返稅政策不熟,或者不熟悉返稅園區,建議咨詢智小賬稅籌團隊,一站式服務,全程無需法人到場!
高新技術企業稅收返稅政策實踐案例:
以智小賬合作的上海某智能硬件企業為例,年銷售額1.2億元,增值稅繳納720萬元,企業所得稅500萬元。
1、將銷售業務拆分至崇明園區新設子公司,申請高新技術企業認定,企業所得稅稅率降至15%,并且利用研發費用加計扣除政策,抵扣應稅所得800萬元。
2、增值稅返還:720萬×50%(地方留存)×80%=288萬元。可獲得增值稅返稅288萬!
3、企業所得稅返還:500萬×40%(地方留存)×80%=160萬元。獲得企業所得稅160萬!
我們在申請享受高新技術企業返稅政策時,需要注意部分園區對建筑業、金融業設置前置審批,需要提前做好相關的規劃才可以入駐,并且隨著金稅四期系統上線后,需要我們保證業務的真實性和留存好相關的業務合同!
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